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内部控制与内部审计优惠券

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海外直订医药图书Electronic Health Records: An Audit and Internal Control Guide 电子健康记录:审计和内部控制指南
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海外直订医药图书Electronic Health Records: An Audit and Internal Control Guide 电子健康记录:审计和内部控制指南

中华商务图书专营店

到手¥789¥931
¥142
企业内控及内部审计4册:内控总监工作笔记+内部控制审计实务指南+企业内部控制与风险管理实战+内部审计工作法
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企业内控及内部审计4册:内控总监工作笔记+内部控制审计实务指南+企业内部控制与风险管理实战+内部审计工作法

博瑞森图书专营店

到手¥200.61¥210.61

已售32

¥84
现货 固定资产的内部控制 经理和审计指南 Internal Control Of Fixed Assets A Controller And Auditor S Guide Alfr
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现货 固定资产的内部控制 经理和审计指南 Internal Control Of Fixed Assets A Controller And Auditor S Guide Alfr

中华商务图书专营店

到手¥479¥556
¥77
【正版书】 Wiley CIA 备考精要:内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务 (美)瓦莱布哈内尼 著,李海风 等
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【正版书】 Wiley CIA 备考精要:内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务 (美)瓦莱布哈内尼 著,李海风 等

孤雁直木旗舰店

到手¥35.78¥47.97
¥12
【保正版】内部控制审计 理论与实务李万福 编北京大学出版社9787301318454
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【保正版】内部控制审计 理论与实务李万福 编北京大学出版社9787301318454

竹影轩图书专营店

到手¥30.6¥33.6
¥3
【正版书籍】 Wiley CIA 备考精要:内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务 (美)瓦莱布哈内尼 著,李海风 
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【正版书籍】 Wiley CIA 备考精要:内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务 (美)瓦莱布哈内尼 著,李海风 

慧龙图书专营店

到手¥30¥38.46
¥9
【正版书籍】 企业内部控制自我评价与审计 中国会计学 编 大连出版社
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【正版书籍】 企业内部控制自我评价与审计 中国会计学 编 大连出版社

慧龙图书专营店

到手¥27.99¥36.11
¥8
【正版现货】 内部控制与审计风险案例分析 高雅青,李三喜 中国时代经济出版社
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【正版现货】 内部控制与审计风险案例分析 高雅青,李三喜 中国时代经济出版社

嘉华图书专营店

到手¥28.6¥36
¥7
公司内部控制基础与实践 你应该懂的内部控制常识 内部控制基本概念 搭建数字信息化传递系统 内部控制审计
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公司内部控制基础与实践 你应该懂的内部控制常识 内部控制基本概念 搭建数字信息化传递系统 内部控制审计

北京庆春泽图书专营店

到手¥38.5¥39.5
¥1
正版内部审计质量控制与操作规程
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正版内部审计质量控制与操作规程

百科全友图书旗舰店

到手¥16¥19
¥3
【正版图书】企业内部控制自我评价与审计操作指引与典型案例研究中国会计学编管理大连出版社
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【正版图书】企业内部控制自我评价与审计操作指引与典型案例研究中国会计学编管理大连出版社

独醉图书旗舰店

到手¥41.38¥48.28
¥7
2025年第三次印刷】内部控制审计:理论与实务 9787301318454 北京大学出版社 李万福 审计学 高等学校 教材
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2025年第三次印刷】内部控制审计:理论与实务 9787301318454 北京大学出版社 李万福 审计学 高等学校 教材

香泉书海图书专营

到手¥33.6¥35.6

已售1

¥2
【正版书籍】内部控制审计理论与实务 李万福 北京大学出版社
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【正版书籍】内部控制审计理论与实务 李万福 北京大学出版社

独醉图书旗舰店

到手¥28¥30
¥2
正版 内部控制审计 理论与实务 李万福 编 北京大学出版社 9787301318454
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正版 内部控制审计 理论与实务 李万福 编 北京大学出版社 9787301318454

北京庆春泽图书专营店

到手¥27.6¥28.6

已售4

¥1
【正版书籍】 内部控制与审计风险案例分析 高雅青,李三喜编著 中国时代经济出版社
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【正版书籍】 内部控制与审计风险案例分析 高雅青,李三喜编著 中国时代经济出版社

笃实好学图书旗舰店

到手¥10.7¥13.3

已售1

¥3
行政事业单位内部控制丛书
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行政事业单位内部控制丛书

开宇图书专营店

到手¥78¥79
¥1
【正版书】 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 (美)瓦莱布哈内尼 著,李海风 等译 电子工业出版社
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【正版书】 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 (美)瓦莱布哈内尼 著,李海风 等译 电子工业出版社

豫书益纸图书旗舰店

到手¥16.73¥21.86
¥5
【正版书籍】 Wiley CIA 备考精要:内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务 (美)瓦莱布哈内尼 著,李海风 
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【正版书籍】 Wiley CIA 备考精要:内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务 (美)瓦莱布哈内尼 著,李海风 

木罗图书专营店

到手¥34.27¥40.07
¥6
企业内部控制评价与审计韩晓梅编著清华大学出版社9787512115576
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企业内部控制评价与审计韩晓梅编著清华大学出版社9787512115576

武汉三新图书专营店

到手¥10.2¥12.8
¥3
正版企业内部控制评价与审计
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三新图书专营店

到手¥9.9¥12.4
¥3

常见问题

如何领取内部控制与内部审计优惠券?
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内部控制与内部审计优惠券可以叠加使用吗?
通常平台消费券和店铺券可以叠加。2025年新规后店铺券与满减互斥择优,系统自动选最优方案。建议先领券再下单。
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